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哈森
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王家权
实务
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9.96
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你好,请不要在财税平台问与财税无关的问题哈
王家权
2年前
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老师这个是这样吗?
1.借:债权投资-成本 1000 债权投资-利息调整 28.24 贷:银行存款 1028.24 2 收取利息 借:应收利息 40 贷:债权投资-利息调整 9.15 投资收益 30.85 1028.24*0.03
请问这样做账务处理正确吗?
不对,你这样的分录写一下平了吗?应付职工薪酬-社保不是多了一笔分录? 计提社保: 借销售费用/管理费用-社保(企业部分),借其他应收账款-个人社保,贷应付职工薪酬-社保。 发放社保: 借应付职工薪酬-社保,贷银行存款 计提工资 借销售费用/管理费用-工资,贷其他应收账款-个人社保,贷应付职工薪酬-工资。 你看下你工资时候怎么做的分录然后调,你应该是费用增加了。
要求销售方发票红冲?
同学你好,针对你要求销售方发票红冲的问题,回答如下:已抵扣的发票,抵扣方需要在税务系统中提交冲红申请,勾选已抵扣,然后税务系统会出具一个红字信息表,将带有编码的红字信息表打印出来,连同抵扣联一同交给销售方,销售方根据你提交的红字信息表中的编码就可以开具红字发票。
老师,你好,暂估库存商品的成本?
没有政策作出具体规定,一般会在一个月内比较好
关于成本结转的问题?
您好: 《增值税暂行条例实施细则》第四条第(四)项规定,将自产或者委托加工的货物用于非增值税应税项目要视同销售货物。但全面营改增后,“非应税项目”已经不复存在,建造动产和不动产的增值税处理一致,都属于用于增值税的应税项目,不需要再视同销售,不需要计提增值税销项税额。会计处理时,自产产品用于自建不动产和动产的处理均按照成本结转。
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为什么损益科目“损”是借“+”贷“-”
同学,你好。在会计核算中,损益类科目分为“损”(费用、损失类)和“益”(收入、利得类)两类,其借贷方向的规定源于会计恒等...
会计分录过长,记账凭证填写不下,需要开启下一张时,可以使用分数编号法吗?
是的,那个就需要开启分数编号。
企业所得税可以用专票全部抵扣吗?
企业所得税不能使用专票的进项抵扣的。进项只能抵扣增值税
事业单位土地划拨费会计分录?
商业用地按40年摊销
房地产开发企业购入用于建造办公楼的土地使用权作为企业存货核算吗?? ?
在具体的会计处理上,房地产企业需要进行相应的会计分录。一般来说,购入土地时,会计分录为借记“无形资产——土地使用权”或“...
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进项发票可以这样处理吗?
原则上是不可以的,但会存在这样操作的情况,尽量不要隔得太长时间入帐
2020-09-24 15:47:35
2018年的发票怎么红冲?这个税率怎么调整呢?
根据《国家税务总局关于深化增值税改革有关事项的公告》(国家税务总局公告2019年第14号)第一条规定,增值税一般纳税人(以下称纳税人)在增值税税率调整前已按原16%、10%适用税率开具的增值税发票,发生销售折让、中止或者退回等情形需要开具红字发票的,按照原适用税率开具红字发票;开具有误需要重新开具的,先按照原适用税率开具红字发票后,再重新开具正确的蓝字发票。 第二条规定,纳税人在增值税税率调整前未开具增值税发票的增值税应税销售行为,需要补开增值税发票的,应当按照原适用税率补开。 第三条规定,增值税发票税控开票软件税率栏次默认显示调整后税率,纳税人发生本公告第一条、第二条所列情形的,可以手工选择原适用税率开具增值税发票。 所以,参考以上政策,你可手工选择原适用税率开具增值税发票。
2020-06-27 17:33:09
请问10月份的发票12月红冲了以后税局说要去营业厅修改增值税申报表,改了表二的未开具发票项,但是扣税的时候多扣了一笔。之后在电子税务局申请退税,把之前的所有税款都退了,但是现在多退,有什么办法解决呀?
你好,税局那边应该会显示你的应交税款的,我的疑问是:发票红冲为什么会让你去大厅修改你的未开发票项次。
2021-01-13 11:33:07
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